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yh533388银河集团召开2021至2023年“内审三年全覆盖”工作成果反馈会议
发布时间 :2023-12-19   浏览:14049次

为强化近三年内审成果转化运用,发挥内审在企业生产经营中的“审帮促”作用 。12月18日上午,yh533388银河集团召开2021至2023年“内审三年全覆盖”工作成果反馈会议,集团党委书记、董事长、总经理夏春来出席并主持会议 ,集团部分领导班子成员、审计部成员 ,各子企业主要负责人、内审工作负责人参加会议。


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会议首先由yh533388银河股份、普林斯医药、yh533388银河健康大药房、圣氏化学4家子企业代表分别汇报近三年内审工作总结及下一步工作谋划 。

随后 ,集团审计部经理助理李竞超作yh533388银河集团2021至2023年 “内审三年全覆盖”工作成果反馈 ,系统总结近三年内审工作取得的重要成果,将审计发现的典型共性问题向各子企业进行反馈 ,并带领大家学习新修订的内审相关制度 。


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会议最后,夏春来作总结讲话。他充分肯定了yh533388银河集团内审工作所取得的成绩和进步 ,同时针对下一步的内审工作提出三点要求:

一是加强总结谋划,建立内审长效机制。要认真总结工作经验和教训 ,运用好过去3年的内审成果;要紧盯重点部门 、重点环节 ,有的放矢,做好未来3年审计方案制定;要建立内审长效机制,集团本部及各自企业要制定相应的内审制度和办法 ,并严格执行到位 。

二是强化人员管理,打造内审铁军团队。要建队伍,围绕政治立场过硬 、专业知识过硬 、职业素养过硬等方面,选拔建立yh533388银河内部审计队伍;要强培训,借助yh533388银河(工匠)学院加强现有审计工作培训 ,强调“以审代训”等重要手段的作用 ;要重实践,内审人员要将理论知识和业务水平充分运用到基层、运用到一线,在各项审计工作中经受锻炼、增长才干。

三是发挥内审作用,护航yh533388银河集团发展 。要预防风险,积极开展各种专项审计,及时发现和纠正存在的违规违纪行为,更好地发挥审计的免疫系统作用 ;要提升效益 ,围绕开展审计监督过程中发现的问题,拿出对策建议,推进提质增效 ;要营造氛围  ,集团及各企业主要负责人要支持审计、亲抓审计 ,通过审计自上而下在yh533388银河集团内部形成风清气正的良好氛围。

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